目錄
一、單位概況
(一)部門職責
(二)機構設置
二、2021年度部門決算公開報表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、2021年度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明????(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(八)政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
(九)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
(十)機關運行經費支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產占用情況說明
(十三)預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局概況
(一)部門職責
清鎮市醫療保障局是2019年掛牌成立的新單位,系清鎮市人民政府工作部門,整合了市人社局的城鎮職工和城鎮居民醫療保險、生育保險,市衛生健康局的新型農村合作醫療,市發改委的藥品和醫療服務價格管理及市民政局的醫療救助等相關職責,承擔全市醫療保險的各項職能工作。2021年,在市委、市政府的堅強領導下,清鎮市醫保局上下一心、砥礪奮進,堅決貫徹市委、市政府關于醫療保險工作的部署,推動醫療保險事業發展不斷取得新成就。
(二)機構設置
部門預算單位構成:醫保局機關內設三個行政科室(局辦公室、職工醫???、城鄉居民醫??疲?,下屬一個事業單位。市委編辦核定的編制人數為23人。其中行政編制7人,事業編制16人?,F局實有人數為23人,其中:行政在職人員7人,事業在職人員16人。
二、2021年度部門決算公開報表
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1,446.91 | 一、一般公共服務支出 | 32 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 725.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、經營收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 37 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 31.26 | |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 1,416.07 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 725.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 2,171.91 | 本年支出合計 | 58 | 2,172.33 |
????使用非財政撥款結余 | 28 | 結余分配 | 59 | ||
????年初結轉和結余 | 29 | 7.02 | 年末結轉和結余 | 60 | 6.61 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 2,178.94 | 總計 | 62 | 2,178.94 |
表2 收入決算表 | |||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||
編制單位:貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合計 | 2,171.91 | 2,171.91 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 31.26 | 31.26 | ||||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 27.66 | 27.66 | ||||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 18.44 | 18.44 | ||||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 9.22 | 9.22 | ||||||||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 1,415.66 | 1,415.66 | ||||||||||
21001 | 衛生健康管理事務 | 83.74 | 83.74 | ||||||||||
2100102 | 一般行政管理事務 | 22.50 | 22.50 | ||||||||||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 61.24 | 61.24 | ||||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 21.10 | 21.10 | ||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 10.46 | 10.46 | ||||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 7.74 | 7.74 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||
21012 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 1,017.50 | 1,017.50 | ||||||||||
2101202 | 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助 | 1,017.50 | 1,017.50 | ||||||||||
21015 | 醫療保障管理事務 | 293.32 | 293.32 | ||||||||||
2101501 | 行政運行 | 94.59 | 94.59 | ||||||||||
2101504 | 信息化建設 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
2101550 | 事業運行 | 189.73 | 189.73 | ||||||||||
2101599 | 其他醫療保障管理事務支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 725.00 | 725.00 | ||||||||||
23402 | 抗疫相關支出 | 725.00 | 725.00 | ||||||||||
2340299 | 其他抗疫相關支出 | 725.00 | 725.00 |
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 2,172.33 | 330.88 | 1,841.45 | ||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 31.26 | 27.66 | 3.60 | |||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 27.66 | 27.66 | ||||||
2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 18.44 | 18.44 | ||||||
2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 9.22 | 9.22 | ||||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2089999 | ??其他社會保障和就業支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 1,416.07 | 303.22 | 1,112.85 | |||||
21001 | 衛生健康管理事務 | 83.45 | 83.45 | ||||||
2100102 | ??一般行政管理事務 | 22.50 | 22.50 | ||||||
2100199 | ??其他衛生健康管理事務支出 | 60.95 | 60.95 | ||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 21.10 | 18.20 | 2.90 | |||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 10.46 | 10.46 | ||||||
2101103 | ??公務員醫療補助 | 7.74 | 7.74 | ||||||
2101199 | ??其他行政事業單位醫療支出 | 2.90 | 2.90 | ||||||
21012 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 1,017.50 | 1,017.50 | ||||||
2101202 | ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助 | 1,017.50 | 1,017.50 | ||||||
21015 | 醫療保障管理事務 | 294.02 | 285.02 | 9.00 | |||||
2101501 | ??行政運行 | 95.29 | 95.29 | ||||||
2101504 | ??信息化建設 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2101550 | ??事業運行 | 189.73 | 189.73 | ||||||
2101599 | ??其他醫療保障管理事務支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 725.00 | 725.00 | ||||||
23402 | 抗疫相關支出 | 725.00 | 725.00 | ||||||
2340299 | ??其他抗疫相關支出 | 725.00 | 725.00 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
表4 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局 | 金額單位:萬元 | |||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,446.91 | 一、一般公共服務支出 | 33 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 725.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 31.26 | 31.26 | ||||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 1,416.07 | 1,416.07 | ||||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 725.00 | 725.00 | ||||
本年收入合計 | 27 | 2,171.91 | 本年支出合計 | 59 | 2,172.33 | 1,447.33 | 725.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 7.02 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 6.61 | 6.61 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 7.02 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 62 | ||||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 2,178.94 | 總計 | 64 | 2,178.94 | 1,453.94 | 725.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
表5 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,447.33 | 330.88 | 1,116.45 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 31.26 | 27.66 | 3.60 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 27.66 | 27.66 | |||
2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 18.44 | 18.44 | |||
2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 9.22 | 9.22 | |||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 3.60 | 3.60 | |||
2089999 | ??其他社會保障和就業支出 | 3.60 | 3.60 | |||
210 | 衛生健康支出 | 1,416.07 | 303.22 | 1,112.85 | ||
21001 | 衛生健康管理事務 | 83.45 | 83.45 | |||
2100102 | ??一般行政管理事務 | 22.50 | 22.50 | |||
2100199 | ??其他衛生健康管理事務支出 | 60.95 | 60.95 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 21.10 | 18.20 | 2.90 | ||
2101101 | ??行政單位醫療 | 10.46 | 10.46 | |||
2101103 | ??公務員醫療補助 | 7.74 | 7.74 | |||
2101199 | ??其他行政事業單位醫療支出 | 2.90 | 2.90 | |||
21012 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 1,017.50 | 1,017.50 | |||
2101202 | ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助 | 1,017.50 | 1,017.50 | |||
21015 | 醫療保障管理事務 | 294.02 | 285.02 | 9.00 | ||
2101501 | ??行政運行 | 95.29 | 95.29 | |||
2101504 | ??信息化建設 | 3.00 | 3.00 | |||
2101550 | ??事業運行 | 189.73 | 189.73 | |||
2101599 | ??其他醫療保障管理事務支出 | 6.00 | 6.00 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | 公開06表 | |||||||
部門:貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局 | 金額單位:萬元 | 金額單位:萬元 | ||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 308.72 | 302 | 商品和服務支出 | 21.24 | 307 | 債務利息及費用支出 | |
30101 | ??基本工資 | 68.72 | 30201 | ??辦公費 | 1.37 | 30701 | ??國內債務付息 | |
30102 | ??津貼補貼 | 69.17 | 30202 | ??印刷費 | 0.34 | 30702 | ??國外債務付息 | |
30103 | ??獎金 | 86.65 | 30203 | ??咨詢費 | 310 | 資本性支出 | ||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續費 | 0.01 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | ||
30107 | ??績效工資 | 10.53 | 30205 | ??水費 | 31002 | ??辦公設備購置 | ||
30108 | ??機關事業單位基本養老保險繳費 | 18.44 | 30206 | ??電費 | 0.10 | 31003 | ??專用設備購置 | |
30109 | ??職業年金繳費 | 9.22 | 30207 | ??郵電費 | 0.11 | 31005 | ??基礎設施建設 | |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 10.46 | 30208 | ??取暖費 | 31006 | ??大型修繕 | ||
30111 | ??公務員醫療補助繳費 | 7.74 | 30209 | ??物業管理費 | 31007 | ??信息網絡及軟件購置更新 | ||
30112 | ??其他社會保障繳費 | 0.90 | 30211 | ??差旅費 | 31008 | ??物資儲備 | ||
30113 | ??住房公積金 | 26.89 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 31009 | ??土地補償 | ||
30114 | ??醫療費 | 30213 | ??維修(護)費 | 31010 | ??安置補助 | |||
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.92 | 30215 | ??會議費 | 31012 | ??拆遷補償 | ||
30301 | ??離休費 | 30216 | ??培訓費 | 0.02 | 31013 | ??公務用車購置 | ||
30302 | ??退休費 | 30217 | ??公務接待費 | 31019 | ??其他交通工具購置 | |||
30303 | ??退職(役)費 | 30218 | ??專用材料費 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | |||
30304 | ??撫恤金 | 30224 | ??被裝購置費 | 31022 | ??無形資產購置 | |||
30305 | ??生活補助 | 0.92 | 30225 | ??專用燃料費 | 31099 | ??其他資本性支出 | ||
30306 | ??救濟費 | 30226 | ??勞務費 | 9.40 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | ??醫療費補助 | 30227 | ??委托業務費 | 39906 | ??贈與 | |||
30308 | ??助學金 | 30228 | ??工會經費 | 4.79 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | ||
30309 | ??獎勵金 | 30229 | ??福利費 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||
30310 | ??個人農業生產補貼 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 0.99 | 39999 | ??其他支出 | ||
30311 | ??代繳社會保險費 | 30239 | ??其他交通費用 | 4.11 | ||||
30399 | ??其他對個人和家庭的補助 | 30240 | ??稅金及附加費用 | |||||
30299 | ??其他商品和服務支出 | |||||||
人員經費合計 | 309.63 | 公用經費合計 | 21.24 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
表7 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
編制單位:貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||||||
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政資金安排的實際支出。 |
表8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | ||||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |||||
23402 | 抗疫相關支出 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |||||
2340299 | ??其他抗疫相關支出 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
三、2021年度部門決算情況說明 ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明 2021年度收支決算總計2,178.94萬元,與2020年相比,增加957.38萬元,增長78.37%。主要原因是:2021項目資金增加了。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計2,171.91萬元,其中:財政撥款收入2,171.91萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計2,172.33萬元,其中:基本支出330.88萬元,占15.23%;項目支出1,841.45萬元,占84.77%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收支決算總計2,178.94萬元。與2020年相比,增加965.89萬元,增長79.63%。主要原因是:2021年項目資金增加。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,447.33萬元,占本年支出合計的66.63%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.31萬元,增長20.01%。主要原因是: ??。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出31.26萬元,占2.16?%;衛生健康支出1416.07萬元,占97.84%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1,453.94萬元,支出決算為1,447.33萬元,完成當年預算的99.55%。決算數小于預算數,主要原因是:項目資金結轉有6.61萬元。其中:
(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年支出為18.44萬元,占當年總支出的1.27%;
(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。當年支出為9.22萬元,占當年總支出的0.64%;
(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)。當年支出為3.6萬元,占當年總支出的0.25%;
(4)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)。當年支出為22.5萬元,占當年總支出的1.55%;
(5)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)。當年支出為60.95萬元,占當年總支出的4.21%;
(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。當年支出為10.46萬元,占當年總支出的0.72%;
(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。當年支出為7.74萬元,占當年總支出的0.53%;
(8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。當年支出為2.9萬元,占當年總支出的0.2%;
(9)衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)。當年支出為1017.5萬元,占當年總支出的70.3%;
(10)衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項)。當年支出為95.29萬元,占當年總支出的6.58%;
(11)衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項)。當年支出為3萬元,占當年總支出的0.2%;
(12)衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)事業運行(項)。當年支出為189.73萬元,占當年總支出的13.1%;
(13)衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)其他醫療保障管理事務支出(項)。當年支出為6萬元,占當年總支出的0.41%;
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出330.88萬元,其中:人員經費309.63萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費21.24萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出情況總體說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.5萬元,支出決算為3.33萬元,決算數小于預算數,主要原因是我單位嚴格執行厲行節約的規定制度,
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算3.33萬元,比上年減少0.1萬元,下降3.03%,減少原因是我單位嚴格執行厲行節約的規定制度。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行維護費支出3.33萬元,占100%,比上年減少0.1萬元,下降3.03%,減少原因是我單位嚴格執行厲行節約的規定制度;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,下降0%。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出預算0萬元,支出決算0萬元,
(2)公務用車購置及運行維護費預算為3.5萬元,支出決算為3.33萬元,完成預算的95.14?%,主要原因是我單位嚴格執行厲行節約的規定。其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費3.33萬元。2021年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
(3)公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,
國內公務接待支出0萬元。2021年國內公務接待0批次,0人次。我單位嚴格執行厲行節約的規定制度,接待上級工作檢查就餐一律以本單位食堂為主,2021年,我單位無招待費用發生。
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款本年收入725萬元,本年支出725萬元。具體支出情況如下:
抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關支出(款)其他抗疫相關支出(項)支出725萬元,主要是用于新冠病毒疫苗及接種費用地方財政補助支出。
(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:
(十)機關運行經費支出說明
2021年機關運行經費支出21.24萬元,比2020年增加0.75萬元,增長3.68%,主要原因是2021年度在職人員增加了。
(十一)政府采購支出說明
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(十二)國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(十三)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計7個項目進行了績效自評,涉及資金1116.45萬元,自評覆蓋率達到100%。
2.項目支出績效自評報告
見“五、附件 7個項目績效自評價報告”。
四、名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(七)年末結轉和結余:指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十一)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、附件
7個項目績效自評價報告
1.新型農村合醫醫療經費及網絡平臺維護費項目支出績效自評價報告
(1)項目概況:用于維護醫療網絡平臺,提高醫療保險基金安全性、有效性、及時性,順利完成城鄉居民醫療保障參保率達95%以上。
(2)自評價結論:保證了醫療網絡平臺的流暢運行,提高了醫療保險基金安全性、有效性、及時性,順利完成了城鄉居民醫療保障參保率達95%以上。
(3)主要存在的問題:無
(4)經驗及建議:無
(5)項目支出自評表
新型農村合醫醫療經費及網絡平臺維護費項目支出績效自評表 | ||||
項目名稱 | 新型農村合醫醫療經費及網絡平臺維護費項目 | |||
主管部門 | 清鎮市人民政府 | 實施單位 | 清鎮市醫療保障局 | |
資金來源 | 資金總額(萬元) | 60.95 | ||
財政資金 | 60.95 | |||
其中:本級安排 | 60.95 | |||
其他資金 | ||||
績效目標 | 項目績效目標 | 目標完成情況 | ||
用于維護醫療網絡平臺,提高醫療保險基金安全性、有效性、及時性,順利完成城鄉居民醫療保障參保率達95%以上 | 保證了醫療網絡平臺的流暢運行,提高了醫療保險基金安全性、有效性、及時性,順利完成了城鄉居民醫療保障參保率達95%以上。 | |||
自評價分數 | 98 |
2.城鄉居民基本醫療保險縣級配套經費項目支出績效自評價報告
(1)項目概況:2021年清鎮市城鄉居民基本醫療保險財政補助人均24.36元,用于保障我市城鄉居民醫保工作正常運行。
(2)自評價結論:保障了我市城鄉居民醫保工作正常運行,參保人員能及時享受醫療報銷,切實減輕了我市城鄉居民就醫負擔。
(3)主要存在的問題:無
(4)經驗及建議:無
(5)項目支出自評表
城鄉居民基本醫療保險縣級配套經費項目支出績效自評表 | ||||
項目名稱 | 城鄉居民基本醫療保險縣級配套經費項目 | |||
主管部門 | 清鎮市人民政府 | 實施單位 | 清鎮市醫療保障局 | |
資金來源 | 資金總額(萬元) | 1017.5 | ||
財政資金 | 1017.5 | |||
其中:本級安排 | 1017.5 | |||
其他資金 | ||||
績效目標 | 項目績效目標 | 目標完成情況 | ||
保障我市城鄉居民醫保工作正常運行 | 保障了我市城鄉居民醫保工作正常運行,參保人員能及時享受醫療報銷,確實減輕了我市城鄉居民就醫負擔。 | |||
自評價分數 | 100 |
3.2021年醫療服務與保障能力提升項目支出績效自評價報告
(1)項目概況:重點用于醫保信息化工作、打擊欺詐騙保工作及提升醫療保障經辦和服務能力。
(2)自評價結論:嚴格按照相關文件要求,合理安排使用資金,保證了我市醫療網絡暢通運行,堅決打擊欺詐騙保行為,有效提升了我單位醫療保障經辦和服務能力。
(3)主要存在的問題:無
(4)經驗及建議:無
(5)項目支出自評表
醫療服務與保障能力提升項目支出績效自評表 | ||||
項目名稱 | 2021年醫療服務與保障能力提升項目 | |||
主管部門 | 清鎮市人民政府 | 實施單位 | 清鎮市醫療保障局 | |
資金來源 | 資金總額(萬元) | 3 | ||
財政資金 | 3 | |||
其中:本級安排 | 3 | |||
其他資金 | ||||
績效目標 | 項目績效目標 | 目標完成情況 | ||
重點用于醫保信息化工作、打擊欺詐騙保工作及提升醫療保障經辦和服務能力。 | 嚴格按照相關文件要求,合理安排使用資金,保證了我市醫療網絡暢通運行,堅決打擊欺詐騙保行為,有效提升了我單位醫療保障經辦和服務能力。 | |||
自評價分數 | 98 |
4.2020年醫療服務與保障能力提升項目支出績效自評價報告
(1)項目概況:重點用于醫保信息化工作、打擊欺詐騙保工作及提升醫療保障經辦和服務能力。
(2)自評價結論:嚴格按照相關文件要求,合理安排使用資金,保證了我市醫療網絡暢通運行,堅決打擊欺詐騙保行為,有效提升了我單位醫療保障經辦和服務能力。
(3)主要存在的問題:無
(4)經驗及建議:無
(5)項目支出自評表
醫療服務與保障能力提升項目支出績效自評表 | ||||
項目名稱 | 2020年醫療服務與保障能力提升項目 | |||
主管部門 | 清鎮市人民政府 | 實施單位 | 清鎮市醫療保障局 | |
資金來源 | 資金總額(萬元) | 6 | ||
財政資金 | 6 | |||
其中:本級安排 | 6 | |||
其他資金 | ||||
績效目標 | 項目績效目標 | 目標完成情況 | ||
重點用于醫保信息化工作、打擊欺詐騙保工作及提升醫療保障經辦和服務能力。 | 嚴格按照相關文件要求,合理安排使用資金,保證了我市醫療網絡暢通運行,堅決打擊欺詐騙保行為,有效提升了我單位醫療保障經辦和服務能力。 | |||
自評價分數 | 98 |
5.醫療保障業務經費項目支出績效自評價報告
(1)項目概況:用于保證城鎮職工醫保工作、清鎮市城鄉醫療救助工作、醫藥價格服務管理工作的正常運行。
(2)自評價結論:保證了城鎮職工醫保工作、清鎮市城鄉醫療救助工作、醫藥價格服務管理工作的正常運行。
(3)主要存在的問題:無
(4)經驗及建議:無
(5)項目支出自評表
醫療保障業務經費項目支出績效自評表 | ||||
項目名稱 | 醫療保障業務經費項目 | |||
主管部門 | 清鎮市人民政府 | 實施單位 | 清鎮市醫療保障局 | |
資金來源 | 資金總額(萬元) | 22.5 | ||
財政資金 | 22.5 | |||
其中:本級安排 | 22.5 | |||
其他資金 | ||||
績效目標 | 項目績效目標 | 目標完成情況 | ||
用于保證城鎮職工醫保工作、清鎮市城鄉醫療救助工作、醫藥價格服務管理工作的正常運行 | 保證了城鎮職工醫保工作、清鎮市城鄉醫療救助工作、醫藥價格服務管理工作的正常運行。提高了醫療保險基金安全性、有效性、及時性。 | |||
自評價分數 | 98 |
6.建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部醫療補助縣級補助項目支出績效自評價報告
(1)項目概況:用于提高清鎮市建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部生活補助費標準。
(2)自評價結論:落實了提高建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部生活補助費標準的政策。
(3)主要存在的問題:無
(4)經驗及建議:無
(5)項目支出自評表
建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部醫療補助縣級補助項目支出績效自評表 | ||||
項目名稱 | 建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部醫療補助縣級補助項目 | |||
主管部門 | 清鎮市人民政府 | 實施單位 | 清鎮市醫療保障局 | |
資金來源 | 資金總額(萬元) | 2.9 | ||
財政資金 | 2.9 | |||
其中:本級安排 | 2.9 | |||
其他資金 | ||||
績效目標 | 項目績效目標 | 目標完成情況 | ||
用于提高建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部生活補助費標準 | 落實了提高建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部生活補助費標準的政策。 | |||
自評價分數 | 100 |
7.建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部醫療補助省級補助項目支出績效自評價報告
(1)項目概況:用于提高建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部生活補助費標準。
(2)自評價結論:落實了提高建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部生活補助費標準的政策。
(3)主要存在的問題:無
(4)經驗及建議:無
(5)項目支出自評表
建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部醫療補助省級補助項目支出績效自評表 | ||||
項目名稱 | 建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部醫療補助省級補助項目 | |||
主管部門 | 清鎮市人民政府 | 實施單位 | 清鎮市醫療保障局 | |
資金來源 | 資金總額(萬元) | 3.6 | ||
財政資金 | 3.6 | |||
其中:本級安排 | 3.6 | |||
其他資金 | ||||
績效目標 | 項目績效目標 | 目標完成情況 | ||
用于提高建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部生活補助費標準 | 落實了提高建國初期參加革命工作脫產享受供給制待遇退休干部生活補助費標準的政策。 | |||
自評價分數 | 100 |
貴州省貴陽市清鎮市醫療保障局2021年度部門決算公開說明.DOC
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